|
Zmluva |
18 2015
|
Dohoda vykonavaní absol.praxe
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
UPSVaR Námestovo |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
pracovne oblečenie
|
192,77 |
s DPH |
|
16000634
|
23.09.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
cestovne poistenie
|
43,92 |
s DPH |
|
7009003945
|
16.09.2016 |
Komunálna poistovňa a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Cestoviny
|
70,10 |
s DPH |
86
|
|
12.09.2016 |
Comercial spol.S.R.O. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Mrazené potraviny
|
95,23 |
s DPH |
2016915356
|
|
16.09.2016 |
Chrien, spol.s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Potraviny mäso
|
129,86 |
s DPH |
16031433
|
|
20.09.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Potraviny
|
516,05 |
s DPH |
230621271
|
|
20.09.2016 |
Inmedia spol. s.r.o. |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Potraviny mäso
|
135,69 |
s DPH |
16031483
|
|
27.09.2016 |
Anton Skurčák |
Zariadenie školského stravovania |
Mgr. Beáta Gereková |
Vedúca ZŠS |
03.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
Mikiny 12 ks
|
256,69 |
s DPH |
|
1600662
|
16.09.2016 |
Tomáš BORT BOFA |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ S MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.09.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
oprava udržba VT
|
185,08 |
s DPH |
|
16030935
|
26.09.2016 |
EFN plus,s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
činnosť technika OPP
|
33,50 |
s DPH |
|
26612260
|
12.09.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
telefon mesačne poplatky
|
20,99 |
s DPH |
|
7608557987
|
02.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
odborna príprava obsluha kotolne
|
66,00 |
s DPH |
|
26612374
|
02.10.2016 |
PyroKomplex s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
kreativne karty
|
12,00 |
s DPH |
|
2016702
|
02.10.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
poradie poč. operacii mapa
|
69,90 |
s DPH |
|
1600142
|
03.10.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
časopisy pre žiakov
|
270,00 |
s DPH |
|
16171898
|
03.10.2016 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
03.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
odpadkový kôš
|
146,40 |
s DPH |
|
16412003
|
05.10.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
odpadkový kôš
|
178,80 |
s DPH |
|
16413004
|
05.10.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
rakety, pošík, sieť TV
|
218,58 |
s DPH |
|
20161115
|
13.09.2016 |
TOPA SPORT s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
nerezove termosky 3 ks
|
412,45 |
s DPH |
|
10161973
|
08.09.2016 |
GASTROLUX, s.r.o |
Základná škola s Materskou školou Martina Hamuljaka |
Ing. Prielomkova |
riaditeľ ka |
12.09.2016 |
19.09.2016 |